Интенсив "Порядок в налогах 2026. УСН"

Это практическая программа, в которой вы разберёте ключевые изменения налоговой реформы 2026 года для УСН, ПСН и АУСН.

Вы системно проанализируете новые правила, уже действующие в 2026 году, и проверите корректность своих решений: выбор режима, применение НДС, расчёт налоговой нагрузки.

В финале вы получите ответы на свои вопросы напрямую от автора интенсива и сможете уверенно работать в новых налоговых условиях — без лишних рисков и финансовых потерь.

  • Уроки + вебинар
    Уроки в записи и онлайн сессия вопрос-ответ с Быкасовой Еленой Вячеславовной
  • Практические задания
    Задачи для лучшего усвоения теории
  • Финальный тест
    Тестирование и сертификат после прохождения интенсива
В 2026 году бизнес уже работает в условиях масштабных налоговых изменений. «Упрощенцы» впервые почувствовали реальные последствия реформы: лимиты УСН изменились, пороги по доходам пересмотрены, появляются новые правила работы с НДС, а переходы между режимами сопровождаются рисками ошибок и доначислений.

Круг налогоплательщиков, обязанных работать с НДС на УСН, расширился. Ошибки в выборе ставки, применении освобождения по ст. 145 НК РФ, учёте «входного» НДС и оформлении документов могут привести к доначислениям, блокировкам счетов и потере права на режим.

Одновременно предпринимателям предлагают альтернативу — АУСН, но этот экспериментальный режим имеет ряд ограничений и подводных камней. Неверный выбор системы налогообложения в 2026 году может привести к переплатам и нарушению условий применения.

Именно поэтому мы проводим этот интенсив — чтобы системно разобрать новые правила, дать чёткий алгоритм действий и помочь вам уверенно работать в 2026 году без лишних рисков и финансовых потерь.

Для кого подойдет интенсив

  • ✔️ Бухгалтерам на ОСН

    Если компания рассматривает переход на УСН, товажно учитывать все нюансы 2026 года
  • ✔️ Предпринимателям

    Чтобы оценить налоговую нагрузку в 2026 году и выбрать оптимальный режим налогообложения (УСН, ПСН, ОСН, АУСН)
  • ✔️ Финансовым директорам

    Чтобы корректно заложить налоговую нагрузку в бюджет 2026 года, избежать кассовых разрывов и рассчитать последствия применения разных налоговых режимов
  • ✔️ Бухгалтерам на УСН

    Чтобы разобраться в особенностях применения НДС, избежать ошибок при переходах, корректно применять новые ставки и освобождение от НДС

ПОЧЕМУ ВАЖНО РАЗОБРАТЬСЯ СЕЙЧАС

Изменения, вступившие в силу с 1 января 2026 года, уже влияют на выбор системы налогообложения, порядок работы с НДС и расчёт налоговой нагрузки.

Бизнес продолжает работать в выбранной модели: заключаются договоры, выставляются счета, рассчитываются налоги. При этом ошибки в логике применения новых правил чаще всего проявляются не сразу, а в ходе камеральных проверок и налогового контроля.

Поэтому сейчас важно проверить:
  • корректно ли выбран режим налогообложения;
  • возникает ли обязанность по НДС и правильно ли применяется ставка;
  • соблюдаются ли лимиты и условия применения УСН или АУСН;
  • какие риски уже заложены в расчётах, договорах и учёте.
Интенсив направлен на то, чтобы:
  • системно разобрать изменения 2026 года применительно к вашей ситуации;
  • оценить фактическую налоговую нагрузку и потенциальные риски;
  • скорректировать подход до того, как ошибки приведут к доначислениям и спорам с ФНС;
  • выстроить понятную и безопасную налоговую стратегию на 2026 год.

как будет проходить интенсив

Уроки и материалы на сайте
Доступ к материалам 3 месяца
Онлайн встреча с экспертом
Возможность задать вопросы лично автору
Чат интенсива в Телеграм
Напоминания, дополнительные материалы и общение
Рассылка
на Email
Все материалы дополнительно отправляем на почту, чтобы не потерялись

программа интенсива

Что изменилось для УСН и ПСН в 2026 году
  • Кто может применять УСН и ПСН в 2026 году?
  • Переходы между режимами: УСН ↔ ОСН
  • АУСН — режим без НДС, особенности
  • Алгоритм расчёта налогов при АУСН
НДС на УСН с 2026 года
  • Применение освобождения от НДС по ст. 145 НК РФ
  • Какие ставки НДС применяются при УСН? Какую ставку выбрать?
  • ​Особенности перехода с одной ставки НДС на другую при УСН
  • Основные правила исчисления и уплаты НДС, выставления авансовых счетов-фактур по НДС при УСН
Онлайн сессия вопрос-ответ с автором интенсива

зарегистироваться сейчас

Оставьте ваш контакт, чтобы получить приоритетный доступ к специальным условиям участия до официального открытия продаж.

РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ

  • ✔️ Изучите новые лимиты на УСН и ПСН с 2026 года

  • ✔️ Разберётесь в особенностях перехода с ОСН на УСН и обратно

  • ✔️ Поймёте, когда можно применять освобождение от НДС на УСН

  • ✔️  Будете уверенно ориентироваться в ставках НДС 5%, 7% и 22%

  • ✔️ Узнаете все условия применения АУСН в 2026 году

  • ✔️ Сможете выбрать оптимальный режим налогообложения, избегая штрафов и рисков

Автор и спикер интенсива

Елена Вячеславовна Быкасова

Налоговый эксперт
  • Бухгалтер и финансовый директор со стажем более 30 лет

  • Владелец консалтингового агентства

  • Консультант по налогам и сборам Палаты Налоговых консультантов РФ

  • Аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов РФ

  • Преподаватель высшего и дополнительного профессионального образования в сфере налогообложения, бухгалтерского, финансового и управленческого учета

  • Автор бестселлера по ВЭД и участница российских и международных конференций

остались вопросы? напишите нам

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.